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甘肃国有企业审计报告服务

更新时间:2025-09-25      点击次数:3

事业单位设立验资是指事业单位向登记管理机关申请核准设立登记并颁发《事业单位法人证书》前由注册会计师对其开办资金时行验资,并出具验资证明,即由会计师事务所出具的事业单位验资报告。事业单位变更验资是指依法登记成立的事业单位在变更开办资金时应在向登记管理机关申请变更前由注册会计师对其开办资金时行验资,并出具验资证明,即由会计师事务所出具的事业单位验资报告。深圳事业单位验资服务堂堂会计师事务所提供深圳“事业单位验资”服务,我们拥有多年的“事业单位验资”经验,成功为多家深圳等地区提供事业单位验资服务。审计是一种单独的第三方验证,确保公司的财务报表和财务报告符合会计准则和法律法规。甘肃国有企业审计报告服务

堂堂深深地注重在工程投资咨询、基建审计和工程项目管理业务方面的专业化、制度化、规范化和程序化建设。为了确保每一项业务的精确和高效,堂堂细心地遵循行业规范,并对审计质量进行严谨的控制。这种专注和专业的态度,赢得了有关部门和广大客户的一致肯定和好评。具体到堂堂的业务范围,主要包括以下几点:1.编制、审核工程概、预、结算:堂堂拥有专业的团队,能够精确编制工程的概算、预算和结算,确保每一项费用都清晰明了,同时为客户提供审核服务,确保数据的准确性。2.编制、审核竣工决算:工程完成后,堂堂会为客户提供竣工决算的编制和审核服务,确保工程的费用结算准确无误。3.投资控制及工程造价过程控制咨询:为客户提供投资控制建议,帮助客户在工程造价的过程中进行合理控制,确保投资的高效利用。4.工程咨询、工程招标代理:为客户提供完善的工程咨询服务,同时,堂堂还具备工程招标代理的能力,为客户提供招标、投标等完善服务。5.工程标底或投标报价:为客户制定工程标底或投标报价,确保客户的利益扩大化。6.经济信息咨询:为客户提供各类经济信息咨询服务,确保客户在经济活动中做出明智的决策。龙岗区上市公司审计报告服务审计有助于提高企业的透明度和公信力,树立良好的企业形象和市场信誉。

堂堂拥有一批深悉企业会计准则及国际会计准则,训练有素的专业审计人员,配备了先进的审计机器人软件系统,为上市公司、新三板企业、国有企业、各类型企事业单位提供高质量、高效快捷的审计服务奠定了坚实的基础。具体业务范围主要为:1.各类企业的中期、年度财务报表审计;2.企业合并、分立、清算事宜中的审计;3.企业收购、兼并审计;4.其他专项审计。堂堂主要提供:审计、审阅、税务、咨询和培训等专业服务。通过提供这些服务,可提高企业信息披露的可信度,帮助投资者作出决策。通过与客户合作,管理企业风险、强化企业的控制措施,提高股东和利益相关各方的价值。堂堂以统一的流程提供优良服务,以严谨的作风有效控制从业风险,在全国乃至世界各地提供完善的服务。堂堂可帮助客户在不断变化的环境中,应对和应对各种专业问题,提高绩效,管理风险,实现企业价值扩大化。

2020年3月,堂堂所积极响应党中心、中心和新《证券法》的号召,在通过充分评估审计风险后,认为ST新亿公司规模比较小、账目比较简单、风险及问题已经基本全部暴露、专业能力能够胜任的情况下,谨慎承接ST新亿审计业务,符合《中国注册会计师法》《中国证券法》《中国注册会计师审计准则》的规定。承接ST新亿审计业务后,堂堂所全体注册会计师召开多次会议讨论ST新亿业务的审计风险,也与上市公司召开视频会议,充分了解上市公司的情况,充分了解上市公司无法表示意见事项的解决办法、思路和进展情况。经过几个月艰苦良好的审计,于2020年8月28日公告了经深圳堂堂会计师事务所审计的年度审计报告,出具了中小会计师事务所优先份A股上市公司的审计报告。9月15日堂堂会计师事务所迎来了证监的现场检查,并于2021年1月和ST新亿双双被中国证监立案调查,2021年11月19日收到证监的《事先处罚告知书》。审计是促进企业长期发展和维护社会经济秩序的重要手段,具有不可替代的作用。

内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,并发表意见。内部控制审计的依据是《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》。企业内部控制审计的目的是为了满足法定的内部控制监管要求并促进提升企业的经营管理水平。那么内部控制审计与财务报表审计在具体审计目标上有什么不同呢?归纳为两点:1、财务报表审计直接评价的是财务报表,或者说直接评价资产、资金本身的安全状态,其目标对象是资产、资产本身,而内部控制审计直接评价的是内部控制能否保障资产、资金的安全,其目标对象是内部控制,而资产、资金只是作为中间的观察对象而存在。2、财务报表审计主要评价财务报表所反映的存量资产、资金的“静的安全”,一般不评价资产、资金的“动的安全”,即不评价资产、资金在流转中的增值性;而由于内部控制既要保障资产、资金静的安全,又要保障其动的安全,所以内部控制审计既检查资产、资金的“静的安全”,又检查资产、资金的“动的安全”。我们能够对拟上市公司、集团公司或其他委托方的内部控制提供审计服务。审计可以帮助企业遵守法律法规,减少违规风险和罚款。江苏新三板审计报告服务

审计是一种对企业财务状况进行全方面检查的过程,以确保其财务报告的准确性和可靠性。甘肃国有企业审计报告服务

1.税务专项审核服务-企业年度所得税汇算清缴审核-企业财产损失所得税税前扣除审核-土地增值税等相关审核-研发费用加计扣除审核-认定专项鉴证-其他涉税鉴证业务2.税务规划服务-投融资环节税务规划-日常经营环节税务规划-企业集团整体纳税规划-房地产开发全过程税收规划-税收优惠政策利用规划-其他涉税规划3.转让定价方案-基准定价分析-供应链/价值链筹划-转让定价风险评估-转让定价研究报告及同期文档资料准备-转让定价争议解决方案(相互协商程序)-预约定价安排(APA)甘肃国有企业审计报告服务

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